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產(chǎn)品描述

特殊行業(yè)財(cái)務(wù)處理問題匯總

 

1、政府扶持資金用不用繳納企業(yè)所得稅?

答:問清楚客戶關(guān)于這筆資金的情況,再跟專管員確認(rèn),以及相關(guān)文件核實(shí)。需先備案,符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的才不用繳納企業(yè)所得稅

2、選擇差額征收的小規(guī)模勞務(wù)派遣公司開票需要注意哪些方面?

答:如果選擇差額征收只能差額部分開專票,工資社保及公積金部分只能開普票

3、哪些公司需要繳納消費(fèi)稅?

在我國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工、零售和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的國有企業(yè)、集體企業(yè)、私有企業(yè)、股份制企業(yè)、其他企業(yè)、行政單位、事業(yè)單位、 軍事單位、社會(huì)團(tuán)體和其他單位、個(gè)體經(jīng)營者及其他個(gè)人。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于外商投資企業(yè)和外國企業(yè)適用增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅等稅收暫行條例有關(guān)問題的通知》規(guī)定, 在我國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工、零售和進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的外商投資企業(yè)和外國企業(yè),也是消費(fèi)稅的納稅人。

4、目前我處涉及到的企業(yè)有銷售金銀首飾的企業(yè),

一般的金銀首飾及鉆石在生產(chǎn),委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)行征收,但是以金基銀基鑲嵌的,常見18k,或著90銀,鍍金等都是在零售環(huán)節(jié)繳納,稅率5%, 其他貴重金屬例如:祖母綠,鉑金真鉆等按照10%征收

5、哪些農(nóng)副產(chǎn)品的免征增值稅?

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2012年10月1日起,免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、對(duì)從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。

免征增值稅的鮮活肉產(chǎn)品,是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。

免征增值稅的鮮活蛋產(chǎn)品,是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對(duì)其進(jìn)行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。

上述產(chǎn)品中不包括《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》所規(guī)定的國家珍貴、瀕危野生動(dòng)物及其鮮活肉類、蛋類產(chǎn)品。

二、從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人既銷售本通知第一條規(guī)定的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品又銷售其他增值稅應(yīng)稅貨物的, 應(yīng)分別核算上述鮮活肉蛋產(chǎn)品和其他增值稅應(yīng)稅貨物的銷售額;未分別核算的,不得享受部分鮮活肉蛋產(chǎn)品增值稅免稅政策。

三、《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條所列準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額的第(三)項(xiàng)所稱的“銷售發(fā)票”,是指小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品依照3%征收率按簡易辦法計(jì)算繳納增值稅而自 行開具或委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的普通發(fā)票。批發(fā)、零售納稅人享受免稅政策后開具的普通發(fā)票不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。

其中對(duì)免征鮮活肉的政策號(hào)為:財(cái)稅(2012)75號(hào)文,免征蔬菜的備案文件號(hào)財(cái)稅(2011)137號(hào)文

5、個(gè)體戶的幾種常見形式

個(gè)體戶小規(guī)模核定征收的月收入在3萬以下免征增值稅及附加稅,需按月繳納個(gè)體經(jīng)營所得(收入*核定稅率,一般為1%-2%),只能領(lǐng)取定額發(fā)票,申報(bào)工商 年報(bào)不申報(bào)所得稅年報(bào)

個(gè)體戶小規(guī)模核定征收月收入3萬以上的,繳納增值稅及附加稅同公司,需按月繳納個(gè)體經(jīng)營所得(收入*核定稅率,一般為1%-2%),只能領(lǐng)取普通發(fā)票,卷式發(fā)票或?qū)F?,申?bào)工商 年報(bào)不申報(bào)所得稅年報(bào)

個(gè)體一般納稅人,查賬征收自一般納稅人鑒定當(dāng)月起建立賬務(wù),稅率同公司,按月繳納個(gè)體經(jīng)營所得稅,稅率見5級(jí)累進(jìn)稅率,申報(bào)工商 年報(bào)同時(shí)在次年3月31日前申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得稅年報(bào)

6、客戶已經(jīng)開了基本賬戶,需要開一個(gè)臨時(shí)賬戶,需要什么條件?

(1),必須有本地項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目合同

(2),想好臨時(shí)賬戶名字,*****公司項(xiàng)目部

(3),以后是否取現(xiàn)金

(4),準(zhǔn)備基本戶公司原件資料:營業(yè)執(zhí)照正副本,開戶許可證,印章,法人章,財(cái)務(wù)章,法人本人必須持身份證到場(chǎng)

(5),先提交資料到分行,需要等人民銀行審核,2-3個(gè)工作日后告知我們是否符合開臨時(shí)賬戶

7、稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候,是個(gè)物業(yè)管理公司 ,但是他的經(jīng)營范圍上有企業(yè)管理咨詢和商務(wù)咨詢

然后就問了稅務(wù)局老師 這兩種是不是屬于咨詢類可以自開專票?

答案是: 可以!

營業(yè)范圍上有咨詢類的 并代開專票的月銷售額大于三萬可以申請(qǐng)自開專票

8、增值稅申報(bào)將服務(wù)收入填報(bào)到銷售收入欄次如何處理?

 

金牛國稅:到大廳更正申報(bào),更正申報(bào)需重新繳納稅款,之前的稅款填退抵稅申請(qǐng)表申請(qǐng)退稅或者抵稅,退抵稅申請(qǐng)表上需要填寫誤報(bào)增值稅繳納稅款的銀行回單上面的稅票號(hào)碼,需交銀行回單復(fù)印件加蓋印章,提交資料后30個(gè)工作日給答復(fù),會(huì)聯(lián)系退抵稅申請(qǐng)表上留的聯(lián)系電話申請(qǐng)退稅和抵稅, 處理方式是退稅和抵稅,最好選擇抵稅(報(bào)錯(cuò)成銷售的稅可以抵服務(wù)的稅),退稅周期比較長,以后每次需抵稅的話就最好去大廳申報(bào)

9、房租發(fā)票次年才收到,房租所屬期是今年的,想把房租費(fèi)用做在今年沖成本?

今年每月攤銷房租,借管理費(fèi)用房租,代預(yù)付款項(xiàng),收到租房發(fā)票直接 借:預(yù)付款項(xiàng),貸:現(xiàn)金/銀行

10、小規(guī)模納稅人申請(qǐng)自開專票,網(wǎng)上預(yù)測(cè)評(píng)不通過(原因:一址多照)

解決方案:1、找到營業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)街道辦,開具公司是街道辦引進(jìn)企業(yè)或者是招商引資企業(yè)的證明 2、變更營業(yè)執(zhí)照地址

11(高新區(qū))附加稅重復(fù)扣款?

答:稅務(wù)局老師說可直接在下月申報(bào)時(shí)填寫退抵欄,無時(shí)間限制,網(wǎng)上操作即可。不需要專門的申請(qǐng)退稅或抵稅。

12、外貿(mào)公司檢驗(yàn)檢疫需不需要年檢?

解決:代理企業(yè)需要申報(bào);自理企業(yè)不用單獨(dú)申報(bào),從今年起都不用單獨(dú)申報(bào)了 因?yàn)闄z驗(yàn)檢疫并入海關(guān)了

13、外貿(mào)公司首單退稅 老師查現(xiàn)場(chǎng)需要準(zhǔn)備的資料?

解決:1、國內(nèi)采購合同,2、海運(yùn)或空運(yùn)提單復(fù)印件(加蓋印章),3、通關(guān)無紙化(出口查驗(yàn)/放行通知書),4、出口單證(外銷合同、外銷發(fā)票、外銷箱單),5、運(yùn)輸發(fā)票(原件),6、申報(bào)退稅的資料(進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián),關(guān)單退稅聯(lián),申報(bào)系統(tǒng)打印的匯總表和進(jìn)出口貨物明細(xì)等)

14、客戶股權(quán)變更涉及有盈利,需要交納個(gè)人所得稅的稅務(wù)局:

處理方法:對(duì)于并不是非常強(qiáng)硬的稅務(wù)局(錦江),但是老師有提及到,可以跟老師溝通時(shí),態(tài)度不能強(qiáng)硬,要表現(xiàn)出對(duì)老師的觀點(diǎn)的認(rèn)可,表達(dá)出我們是合法公民,該繳納的稅肯定繳納。 同時(shí)表達(dá)公司目前雖然賬面盈利,實(shí)際還有很多成本票后面才能到。所以希望后面盈利再繳納都是可以的。

詳細(xì)咨詢 17780630592

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